为全面总结2025年度国有企业内部审计工作成效,深入剖析运营管理突出问题与风险隐患,研究部署2026年度内审重点工作,近日,郑州航空港区审计局赴四家区管国有企业召开内部审计调研座谈会。区审计局党组成员、副局长丁宁出席会议,区管国有企业分管内审工作领导及相关业务人员参加。
会上,各企业围绕2025年度内审计划执行、项目实施、问题整改、亮点成效与存在不足进行总结汇报,重点聚焦财务管理、工程项目建设、物资采购、对外投资、国资运营、内控执行、廉洁从业等关键领域,梳理问题隐患、剖析根源症结,并对2026年全区内审工作提出意见建议。会后现场审阅了各企业内审档案资料,并对照《河南省2026年度内部审计工作指导意见》,对内审规划、质量控制、审计整改、机构设置、人员配置等进行监督指导。
此次座谈会全面摸清了区管国企内审工作底数,明确了年度工作重点,凝聚了工作合力,为推动全区内部审计工作提质增效、服务航空港区经济社会发展奠定了坚实基础。